市国资委监管企业全面推行总审计师制度和内审集中管理部署推进会暨2024年度审计和追责工作会议召开

发布时间:2024-05-31

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为贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神,落实市委、市政府工作部署,5月30日,市国资委监管企业全面推行总审计师制度和内审集中管理部署推进会暨2024年度审计和追责工作会议召开。会议总结2023年工作,解读《关于市国资委监管企业全面推行总审计师制度的实施意见》《关于全面推进市国资委监管企业内部审计集中管理的实施意见》,部署落实2024年重点任务。市国资委党委书记、主任贺青,市审计局党组书记、局长刘向民,市审计局副局长吴晓玲出席会议,市国资委副主任孙瑜主持会议。

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贺青对去年以来监管企业审计追责工作取得的成绩给予肯定,强调要深入学习贯彻习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,认真贯彻落实国企改革深化提升行动的部署要求,充分认识推行总审计师制度和内审集中管理是加强党对审计工作领导的重要举措、全面落实国企改革深化提升行动的必然要求、破解企业内部监督弱化分散难题的迫切需要。要强化组织领导、促进改革协同、加强队伍建设、放大内审效能,在发挥国资国企科技创新、产业控制、安全支撑三个作用中找准内审工作的切入点和突破口,不断提升企业内审工作的制度化、规范化、科学化水平,为促进上海国资国企高质量发展,更好服务上海“五个中心”建设作出新的更大贡献。

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刘向民对市国资委系统内部审计工作给予了充分肯定,通报了当前国有企业审计发现的典型性、普遍性问题,并对进一步加强企业内部审计管理提出了工作要求。他强调,内部审计是构建“集中统一、全面覆盖、权威高效”审计监督体系的重要内容,是促进党的各项决策部署贯彻执行的重要抓手,是防范化解风险、促进完善治理的重要保障。要以落实两个《实施意见》为契机,全面加强内部审计体系建设,推进内部审计全周期管理,以内部审计全面提质增效服务企业高质量发展。

会上,国泰君安、华谊集团、申能集团分别作现场交流发言,临港集团、中国太保、锦江国际集团作书面交流。

市国资委监管企业主要负责人、总审计师、审计工作协管领导、相关部门负责人,各区国资委和委托监管单位相关负责同志,市审计局、区审计局和市国资委相关业务处室负责同志等190余人参加会议。

来源: 上海国资

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