2021年区审计局内审工作情况
发布时间:2021-12-312021年,区审计局在领导班子内部审计工作联系制度的基础上,建立科室内部审计工作结对制度,由企业科牵头,安排相关业务科室结对11家单位,负责日常沟通联络。就内部控制、项目管理等提供业务指导及专业政策解读,并对具体问题提出审计建议。对街镇、委局、国企等三类共37家内审单位,根据单位属性、工作性质,分别召开内审专题座谈会,围绕主题开展工作交流,分享经验、取长补短。至年末,内审人员完成审计项目807个,其中贯彻落实国家重大政策措施审计1个,财政财务收支审计151个,固定资产投资审计249个,内部控制和风险管理审计46个,经济责任审计233个,信息系统审计1个,其他审计126个。审计发现问题金额3.65亿元,发现问题个数856个。