2022年区审计局内审工作情况

发布时间:2022-12-31

        2022年,区审计局落实领导班子内部审计工作联系制度、科室内部审计工作结对联系制度,全年走访联系奉城镇、四团镇、柘林镇等5个镇,上海奉贤新城建设发展有限公司等2个国企,区农业农村委等2个部门,就内部控制管理、内审项目实施等方面提供业务指导及专业政策解读,并对具体问题提出审计建议。召开镇内部审计工作座谈会,邀请各镇内审负责人总结工作,交流经验,提出建议。推进“以审代训”工作,全年组织安排17人次相关内审人员参加国家审计项目。至年末,全区37家内部审计机构151人完成内部审计项目796个,发现问题869个,涉及问题金额2295万元,审计整改金额3209万元。

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