2017年审计年鉴 发布时间:2019年08月30日

概况   2017年,区审计局组织实施审计项目54个,其中财政审计项目8个,税收征管审计项目1个,经济责任审计项目14个,自然资源资产离任审计项目1个,企业资产负债损益审计项目8个,专项审计调查项目3个,事业单位财务收支审计项目2个,跟踪审计项目3个,固定资产投资审计项目14个。完成计划外固定资产投资审计项目83个,累计核减1.17亿元,平均核减率12.74%。查出主要问题金额501603万元,其中管理不规范金额501480万元;损益(收支)不实资金70578万元;审计处理处罚金额20740万元,其中应上缴财政94万元、应归还原渠道资金76万元、应调账处理金额20494万元;审计发现非金额计量问题103个;审计促进整改落实有关问题资金294459万元,其中增收节支124万元、已上交财政45万元、已归还原渠道资金79万元、已缴纳其他资金74万元、已调账处理金额147285万元。移送处理事项2件,提出审计建议77条;推动建立健全规章制度11项;推动被审计单位制定整改措施4项;区领导批示有关审计报告34份。向社会公告审计结果21篇。向区政府提交审计情况专报3篇。(郑伟丹)

 

国家重大政策措施落实情况跟踪审计  2017年,区审计局把稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险作为审计工作的首要任务,开展政策落实跟踪审计,围绕项目落地、资金保障、简政放权、政策落实、风险防范五个方面,进一步加大对重大政策、重大项目、重点资金、简政放权等关键环节和领域的审计力度,重点报告审计发现的重大政策措施不落实或落实中出现的突出问题、典型事例,并提出相关建议至2017年底,审计发现的12个问题中8个问题已全部整改落实,推进完善制度1项。(郑伟丹)

 

财政审计  2017年,区审计局实施财政审计项目8个。重点审计区财政部门具体组织区本级预算执行状况、区税务局税收征管状况、机管局等部分区直预算单位执行预算状况和专项资金管理使用状况,《审计工作报告》共反映了六个方面21个问题,重点揭露预算管理、收支管理、资产管理等方面存在的问题,以及重大政策措施落实跟踪审计、政府投资项目管理及其他审计中发现的问题,提出了改进年度预算控制方式提高财政政策前瞻性,加快清理修订完善相关制度等意见和建议,区人大常委会在审议中充分肯定《审计工作报告》内容,要求区政府及相关单位切实加强整改,区政府高度重视并专门召开会议布置审计整改工作。(郑伟丹)

 

经济责任审计   2017年,区审计局对14个单位35名领导干部(人员)开展经济责任审计,对被审计单位职能履行情况进行审查。揭示问题56个,提出意见建议63条。年内召开区经济责任审计工作领导小组会议,听取和审议经济责任审计工作情况,研究和部署经济责任审计工作,明确2018年经济责任审计任务。(郑伟丹)

 

固定资产投资审计  2017年,区审计局实施固定资产投资审计项目14个。把竣工决算审计作为投资审计的基础工作,将涉及民生、惠民工程的建设项目列入审计重点,关注建设项目招投标环节、政府投资资金的使用效益等方面;制定了《奉贤区审计局关于委托社会中介机构和聘请外部专业人员参与政府审计管理办法》,对聘用人员实行劳务合同管理,严格执行审计程序和审计纪律,缓解专业人员不足的矛盾,保证投资项目审计顺利实施。(郑伟丹)

 

企业审计   2017年,区审计局围绕奉贤经济工作中心,以“防范审计风险、规范国企管理、提高企业效益”为目的,开展市工业综合开发区公司、杭州湾公司等8家国有企业的资产、负债、损益审计,从体制机制角度提出审计建议十余条,推动国有企业发展方式向质量效益型转变,促进国有企业瘦身健体、提质增效,服务国资国企改革大局。(郑伟丹)

 

【专项资金审计】   2017年,区审计局开展农口、水务下属事业单位及其他事业单位专项资金使用情况专项审计调查等3个调查项目,并形成专报上报区领导;牵头对本区所有党政机关和参公单位共96家单位的津补贴发放情况进行了专项检查,督促各单位必须整改到位,完善制度,强化源头管理,建立和完善长效工作机制。(郑伟丹)

 

农业与资源环保审计   2017年,区审计局以庄行镇作为自然资源资产离任审计试点,在审计过程中在落实生态文明建设相关政策措施及其效果、污染防治、相关资金征收管理使用和项目建设运行、基础工作四个方面发现问题10条,提出审计建议3条。明年拟计划全面推开,将审计范围扩展到镇、街道、社区、开发区以及承担自然资源资产管理和生态环境保护工作的区相关职能部门领导干部,以审计的实施推动领导干部守法、守纪、守规、尽责、切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任。(郑伟丹)

 

内部审计    2017年,区审计局共召开2次内审例会,以“一例会一主题”共分6个专场交流内审工作,通过对各镇、街道、社区、开发区进行全覆盖分片区管理,进一步深化内部审计与国家审计的联动机制,更好发挥内审监督职能。各内审机构开展内审项目916个,提出意见建议512条。组织内审人员进行国家审计项目挂职锻炼及组织内审人员参加脱产培训班,培养内审人员的政策解读能力、廉洁自律意识和业务技能。(郑伟丹)