2022年审计年鉴
发布时间:2023-09-29【概况】2022年,区审计局承担区委审计委员会办公室日常工作, 年内协助召开两次区委审计委员会会议,传达相关会议精神,审议并通过《2021年度经济责任审计中发现的问题》《关于2020年度区本级预算执行和其他财政收支的审计问题整改工作情况的报告》《关于编制2022年度重点审计项目计划的安排》《关于增补2021年度重点审计项目计划的情况汇报》《关于2021年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》等文件。全年完成审计项目29个,其中:政策审计2个,财政审计4个,经济责任审计13个,资源环境审计2个,企业审计1个,专项审计和专项审计调查4个,政府投资审计3个。审计查出违规金额7936万元、管理不规范金额44395万元;审计发现非金额计量问题117个;出具审计报告和专项审计调查报告29篇,获批示3篇次。审计处理处罚金额4.80亿元,其中应上缴财政7057万元、应减少财政拨款或补贴681万元、应归还原渠道资金196万元、应缴纳其他资金926万元、应调账处理金额3.92亿元;移送事项1件,金额196万元。整改落实问题资金1.77亿元,核减投资额681万元。提出审计建议202条,已采纳83条;推动被审计单位制定整改措施86项;提交审计信息199篇,获批示、采用199篇次,向社会公告审计结果19篇,奉贤区柘林镇党政领导干部任期经济责任审计项目获上海市审计机关第二十五次优秀审计项目评选区审计局优秀审计项目三等奖。(孙雯静)
【国家重大政策措施落实情况跟踪审计】2022年,区审计局围绕中央、市和区对经济社会发展工作的重大决策部署,聚焦经济社会发展,保障“六稳”“六保”工作任务落实落地,开展了《关于落实穿透力政策举措,促进经济更高质量发展的实施意见》政策落实情况、区管企业资产管理情况共2项专项审计调查。审计发现问题15个,提出审计建议7条。(孙雯静)
【财政审计】2022年,区审计局围绕“查问题、防风险、提绩效、促改革、助发展”目标,开展区本级和3家部门(单位)预算执行和其他财政收支审计。7月形成2021年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告,反映政策落实、专项资金使用、建设项目管理、国有资产管理等方面91个问题,截至12月底,已完成整改60个,承诺整改25条,正在整改6条。(孙雯静)
【经济责任审计】2022年,受区委组织部委托,区审计局开展13个部门(单位)的31名党政领导干部和领导人员经济责任审计,聚焦职能职责、经济决策、生态环境、风险防控等重要内容和关键环节的监督问效,促进领导干部依法用权、秉公用权、廉洁用权,有效发挥审计在干部监督工作中的“经济体检”作用。共查出违规金额390万元、管理不规范资金20897万元,提出审计建议86条。(孙雯静)
【固定资产投资审计】2022年,区审计局围绕政府投资重大项目推进情况,开展社区大学建设工程等3个政府投资审计项目,重点关注政府投资项目前期审批、招投标管理、项目投资控制和资金管理、项目建设内部管理、施工过程、竣工验收、决算办理等建设管理关键环节,揭示建设领域的突出问题和共性问题。聚焦投资审计转型,修订《奉贤区政府性投资项目审计监督办法》,进一步加强对政府性投资项目的审计监督,促进建设项目的规范管理,提高投资效益。(孙雯静)
【资源环境审计】2022年,区审计局关注土地资源高质量利用和保护情况,开展土地资源专项审计,促进落实土地管理政策规定、提高土地节约集约利用水平、加强耕地和基本农田保护。开展1个镇领导干部自然资源资产离任(任中)审计,强化对自然资源资产开发利用、环境保护、污染防治等重点领域的监督问效,促进防范生态环境风险隐患,推动经济社会绿色转型。发现问题11个,提出审计建议5条。(孙雯静)
【专项审计调查】2022年,区审计局共组织开展3个专项审计调查项目。聚焦政府投资信息化目预算审批、资金支付、绩效评价等落实情况,开展关于我区政府投资信息化项目建设管理及应用情况的专项审计调查。聚焦招商引资扶持资金在管理使用中落实政策、内部管理及产出效益等情况,开展关于我区财政扶持资金管理和使用情况的专项审计调查。聚焦我区重大建设项目的建设程序、招标投标、承发包管理和建设管理等落实情况,开展关于我区工程建设管理的专项审计调查。(孙雯静)
【内部审计】2022年,区审计局继续落实领导班子内部审计工作联系制度和科室内部审计工作结对联系制度,年内共走访联系了奉城镇、四团镇、柘林镇、庄行镇、青村镇等5个镇,奉贤新城公司、奉发集团等2个国企,区农业农村委、区房管局等2个部门,就内部控制管理、内审项目实施等提供业务指导及专业政策解读,并对具体问题提出审计建议。召开镇内部审计工作座谈会,邀请各镇内审负责人总结工作、交流经验,提出建议。继续开展“以审代训”工作,全年累计组织安排相关内审人员参加国家审计项目17人次。(孙雯静)
【研究型审计】2022年,区审计局以做实研究型审计为抓手,健全审计全周期管理。坚持边审计边研究,将系统思维贯穿审前、审中、审后各环节全过程,加强对审计发现的普遍性、倾向性问题的分析提炼。年内,编制《“防未病”手册——审计问题与建议》,印发至全区各单位,供各级领导干部对照检查。论文《国家审计坚持改革创新的历史经验》荣获审计署办公厅“1982年宪法确立审计监督制度四十周年”主题征文活动二等奖。(孙雯静)