审计整改报告 发布时间:2022年09月27日

      审计整改报告

一、整改工作部署情况:

20223-5月,区审计局对我镇2020年度至2021年度财政扶持资金管理使用情况进行了专项审计调查。针对区审计局审计提出的问题,我镇主要领导高度重视,并要求各园区进行了自查自纠工作,针对专项审计调查中发现的问题,举一反三,认真做好整改与自纠工作,对于专项审计调查中出现的其他镇的问题,要引以为戒,在以后的工作不出现类似问题。

二、审计整改落实情况:

针对专项审计调查中,出现的内部审计作用发挥不充分,未对招商引资扶持资金的管理使用情况开展过相关的内部审计这一问题,我镇将根据实际情况,制定2023年内部审计计划,由原来的离任审计转变为任期内审计,将园区的扶持资金管理使用情况作为审计重点,并进一步加强对财政扶持资金的监督作用。

三、下一步工作重点:

今后,我镇继续进一步增强财经纪律意识,严肃财经纪律,加强对园区财经纪律的宣传教育,充分发挥内部审计的作用,加强对财政扶持资金的内部审计监督,及时发现、纠正财政扶持资金管理使用中存在的问题,主动防范问题产生,确保财政扶持资金精准、安全、规范使用。

 

庄行镇人民政府

2022927